Добрый день форумчане . Огромная просьба помогите пожалуйста. У нашей организации была реализация в 3кв. 12г. а в 3 кв. 13г. по решению госэкспертизы выполненные работы необходимо было аннулировать а взамен выполнить новые . Исходя из этого был создан акт на сторнированее и необходимо сделать корректировку реализации прошлого периода. Подскажите пожалуйста как это сделать правильно в программе..Я провела эту операцию документом корректировка реализации по согласованию сторон. И теперь у меня идет разница между бух и налоговым учетом не пойму что делать .Помогите 1С Предприятие 8.2(8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.54.13) Заранее благодарна за помощь